【金投集團(tuán) | 工作動(dòng)態(tài)】聚焦業(yè)務(wù)樹規(guī)范 內(nèi)審護(hù)航促提升——銀川金投集團(tuán)開展中后期業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作
為建立健全銀川金投集團(tuán)各子公司業(yè)務(wù)管理機(jī)制,規(guī)范內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理行為,防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,依據(jù)《2024年中后期業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作方案》,結(jié)合“兩個(gè)違規(guī)專項(xiàng)治理”工作,銀川金投集團(tuán)于全集團(tuán)范圍內(nèi)開展中后期業(yè)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)工作。
銀川金投集團(tuán)堅(jiān)持以“人力支持專業(yè)化、審計(jì)分工有效化、審計(jì)方法多元化”為目標(biāo)開展工作,牢牢把握審計(jì)工作重點(diǎn)任務(wù),切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督作用,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,做到審計(jì)有目的、有效果、有閉環(huán)。本次審計(jì)主要聚焦現(xiàn)有業(yè)務(wù)管理制度的全面性、合理性;業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié);檔案管理的規(guī)范性、完整性。重點(diǎn)從制度建設(shè)、項(xiàng)目前期、合同管理、投/保/貸/租后監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理、檔案管理等方面對(duì)9家公司進(jìn)行審計(jì)。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)
集團(tuán)公司高度重視,經(jīng)董事會(huì)研究,制定內(nèi)審專項(xiàng)工作方案,召開內(nèi)審工作會(huì)議,成立內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,多方抽調(diào)人員,由風(fēng)控審計(jì)部牽頭,聯(lián)合投資發(fā)展部、紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)管理部,協(xié)同各子公司內(nèi)審專員組成審計(jì)組成員。此外,為確保審計(jì)工作順利開展,提高審計(jì)工作效率,集團(tuán)公司統(tǒng)籌組織本次審計(jì)工作人員進(jìn)行審前培訓(xùn),對(duì)審計(jì)目的、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法等方面展開詳細(xì)講解,保證審計(jì)質(zhì)量,高效推進(jìn)審計(jì)工作。
創(chuàng)新工作方法 聯(lián)動(dòng)互審互查
通過各子公司自查、審計(jì)工作小組以“線上+線下”相結(jié)合的審計(jì)方式,組織各子公司多條線聯(lián)動(dòng)、交叉審查開展工作。以獲取審計(jì)資料、溝通問詢、現(xiàn)場(chǎng)抽查等多種方式,充分利用審計(jì)人員業(yè)務(wù)特長(zhǎng),明確審計(jì)重點(diǎn)、工作職責(zé)和分工,并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整,提高了審計(jì)效率和審計(jì)實(shí)效,達(dá)到了各公司相互借鑒,取長(zhǎng)補(bǔ)短,共同提升的效果,進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度的不斷完善和有效執(zhí)行。
反饋審計(jì)問題 報(bào)告審計(jì)結(jié)果
審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束后,由集團(tuán)公司風(fēng)控審計(jì)部牽頭,整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,積極與各子公司溝通反饋確認(rèn)各類問題,搭建審計(jì)報(bào)告框架,分類歸納審計(jì)問題,客觀公正出具審計(jì)報(bào)告,并向董事會(huì)下設(shè)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果。銀川金投集團(tuán)下屬各子公司均能夠結(jié)合自身實(shí)際情況構(gòu)建業(yè)務(wù)管理制度體系,規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序,把控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
提出整改要求 嚴(yán)抓整改質(zhì)效
集團(tuán)公司針對(duì)審計(jì)問題提出可執(zhí)行的整改要求,細(xì)化業(yè)務(wù)相關(guān)制度,提高決策管理水平,加強(qiáng)檔案管理,規(guī)范流程與業(yè)務(wù)文本資料。切實(shí)抓好整改落實(shí)工作,督促各子公司緊盯問題整改工作,明確整改措施,整改責(zé)任人,確保整改工作落實(shí)落地落細(xì)。
銀川金投集團(tuán)緊緊圍繞集團(tuán)“三二三”工作目標(biāo)任務(wù),以求實(shí)、落實(shí)、務(wù)實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)抓好內(nèi)審工作。通過本次內(nèi)審工作,進(jìn)一步完善各子公司制度建設(shè)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升業(yè)務(wù)管理,優(yōu)化檔案管理,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)集團(tuán)公司規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)增效等方面發(fā)揮重要職能作用。
下一步,銀川金投集團(tuán)將進(jìn)一步提高站位、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng),結(jié)合集團(tuán)“大風(fēng)控”體系建設(shè),以創(chuàng)建促規(guī)范,以規(guī)范促發(fā)展,持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)審工作,探索審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,在促進(jìn)完善內(nèi)部治理、合規(guī)風(fēng)控管理等方面更好地發(fā)揮審計(jì)價(jià)值,提升公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,服務(wù)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。